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余杭:强化内部审计功能 聚焦水利专项资金绩效
发布日期:2024-05-14 14:09 浏览次数:

【本站5月14日讯】为充分发挥好内部审计纠错防弊、推动价值增值、保障科学决策和对权利力的制约作用,近日,余杭区林业水利局着眼水利专项资金绩效情况,对2020-2022年资金情况进行内部审计,在防范风险、强化内控、促进管理、服务发展四方面充分发挥内审职能,为余杭区水利事业持续健康发展提供有力保障。

走稳自查自纠。余杭区林业水利局内审小组按照“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的原则,与区审计局、区财政局组成“联合工作组”,对全区12个镇街三年来的水利专项资金使用情况进行全面内部审计。各镇街聚焦项目风险点,对照审计通知要求和项目清单,逐项梳理从项目立项到项目验收档案资料,自查水利专项资金的使用情况、工程管理情况和资金绩效情况。

走好资料复核。联合工作组对各镇街提交的材料进行系统复核,聚焦项目立项、可行性研究、招投标、建设实施、竣工验收等关键环节,分析梳理存在的问题,形成问题清单。根据前期资料复核情况,工作组抽取部分项目进行现场核查,以客观全面掌握项目实施及现状情况。通过现场查看、询问、谈话和交流座谈等方式,全面了解项目实施情况,深入工程一线清查和固化证据,进一步提升工作质效。截至目前,共完成典型项目抽查50余个。

走实跟踪整改。根据内审结果和整改建议,督促责任主体立行立改。针对部分建设程序未严格执行相关制度、竣工验收不及时等问题,内审小组建立整改挂销号台账,制定详细的跟踪计划,明确时间节点、内容和方法,以确保跟踪整改工作的有序进行;对发现有违规行为的参建单位立即移交有关部门处理。同时,根据整改情况,督促乡镇进一步完善相关内控管理制度,推动水利专项资金尽快落地见效。


信息来源:余杭区林业水利局

余杭:强化内部审计功能 聚焦水利专项资金绩效
  • 日期:2024-05-14 14:09
  • 来源: 余杭区林业水利局
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【本站5月14日讯】为充分发挥好内部审计纠错防弊、推动价值增值、保障科学决策和对权利力的制约作用,近日,余杭区林业水利局着眼水利专项资金绩效情况,对2020-2022年资金情况进行内部审计,在防范风险、强化内控、促进管理、服务发展四方面充分发挥内审职能,为余杭区水利事业持续健康发展提供有力保障。

走稳自查自纠。余杭区林业水利局内审小组按照“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的原则,与区审计局、区财政局组成“联合工作组”,对全区12个镇街三年来的水利专项资金使用情况进行全面内部审计。各镇街聚焦项目风险点,对照审计通知要求和项目清单,逐项梳理从项目立项到项目验收档案资料,自查水利专项资金的使用情况、工程管理情况和资金绩效情况。

走好资料复核。联合工作组对各镇街提交的材料进行系统复核,聚焦项目立项、可行性研究、招投标、建设实施、竣工验收等关键环节,分析梳理存在的问题,形成问题清单。根据前期资料复核情况,工作组抽取部分项目进行现场核查,以客观全面掌握项目实施及现状情况。通过现场查看、询问、谈话和交流座谈等方式,全面了解项目实施情况,深入工程一线清查和固化证据,进一步提升工作质效。截至目前,共完成典型项目抽查50余个。

走实跟踪整改。根据内审结果和整改建议,督促责任主体立行立改。针对部分建设程序未严格执行相关制度、竣工验收不及时等问题,内审小组建立整改挂销号台账,制定详细的跟踪计划,明确时间节点、内容和方法,以确保跟踪整改工作的有序进行;对发现有违规行为的参建单位立即移交有关部门处理。同时,根据整改情况,督促乡镇进一步完善相关内控管理制度,推动水利专项资金尽快落地见效。

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